Бюджет и налоги

Решение от 10.10.2016 № 20/6 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Красноярского сельского поселения от 16 декабря 2015 года № 33/11 "О бюджете Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Красноярского сельского поселения от 16 декабря 2015 года № 33/11 «О бюджете Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Принято Советом депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области 10 октября 2016 года

На основании статьи 18 Положения «О бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Красноярского сельского поселения № 24/7 от 14 октября 2015 года,

Совет депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноярского сельского поселения от 16 декабря 2015 года № 33/11 «О бюджете Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 1 пункт 1 внести следующие изменения и дополнения:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в слова «сумме 4453,4 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 4495,6 тыс. рублей»

общий объем расходов бюджета сельского поселения слова «в сумме 4807,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4849,5 тыс. рублей»

1.2. В статью 9 внести следующие изменения:

слова «в сумме 89,5 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 112,7 тыс. рублей»

1.3. Приложение № 3 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Красноярского сельского поселения

"О бюджете Красноярского сельского

поселения на 2016 и на плановый период

2017 и 2018 годов"

Объем поступлений доходов по основным источникам Красноярского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. руб.)

КБК

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

1533,4

1513,2

1534,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

300,0

315,0

330,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

300,0

315,0

330,0

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

84,4

61,2

61,2

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

26,7

18,5

18,5

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,6

0,5

0,5

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

59,1

41,6

41,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-2,0

0,6

0,6

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

119,0

105,0

110,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

119,0

105,0

110,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1030,0

1032,0

1033,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество физических лиц

20,0

22,0

23,0

 

Земельный налог

1010,0

1010,0

1010,0

 

Всего собственных доходов

1533,4

1513,2

1534,2

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2962,2

2361,4

2361,4

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1247,0

1307,0

1307,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1247,0

1307,0

1307,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1051,0

1051,0

1051,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1051,0

1051,0

1051,0

000 2 02 02999 10 000 151

Субсидия на сбалансированность бюджетов сельских поселений

1051,0

1051,0

1051,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

62,7

3,4

3,4

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

59,3

0

0

000 2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (адм.к)

3,4

3,4

3,4

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

601,5

0

0

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

601,5

0

0

 

Всего доходов

4495,6

3874,6

3895,6

1.4. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

 

к Решению Совета депутатов

 

Красноярского сельского поселения

 

"О бюджете Красноярского сельского

 

поселения на 2016 и на плановый период

 

2017 и 2018 годов"

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Тыс. рублей

 

коды

Наименование

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

1

2

3

4

5

.0100

Общегосударственные вопросы

3210,9

3204,3

3302,2

.0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

675

675

675

.0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2298,4

2318,4

2318,4

.0111

Резервные фонды

3,5

   

.0113

Другие общегосударственные вопросы

234

210,9

308,8

.0200

Национальная оборона

59,3

0

0

.0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

59,3

   

.0400

Национальная экономика

112,7

61,2

61,2

.0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

112,7

61,2

61,2

.0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

534,5

0

0

.0502

Коммунальное хозяйство

146,4

   

.0503

Благоустройство

388,1

   

.0700

Образование

15

0

0

.0707

Молодежная политика и оздоровление детей

15

   

.0800

Культура, кинематография

812,1

609,1

532,2

.0801

Культура

812,1

609,1

532,2

1100

Физическая культура и спорт

35

0

0

1101

Физическая культура

35

   

1200

Средства массовой информации

70

0

0

1202

Периодическая печать и издательства

70

   
 

ИТОГО РАСХОДОВ

4849,5

3874,6

3895,6

1.5. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов

Красноярского сельского поселения

"О бюджете Красноярского сельского

поселения на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов "

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Тыс.рублей

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

.01

.00

   

3210,9

3204,3

3302,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

.01

.02

   

675

675

675

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

.01

.02

90 0 00 00000

 

675

675

675

Глава муниципального образования

.01

.02

90 0 00 00030

 

675

675

675

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.01

.02

90 0 00 00030

100

675

675

675

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

.01

.04

   

2298,4

2318,4

2318,4

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

.01

.04

90 0 00 00000

 

2294,9

2314,9

2314,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

.01

.04

90 0 00 00010

 

2291,5

2311,5

2311,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.01

.04

90 0 00 00010

100

1757

1820

1820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.01

.04

90 0 00 00010

200

534,3

491,5

491,5

Иные бюджетные ассигнования

.01

.04

90 0 00 00010

800

0,2

   

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

.01

.04

90 0 00 70010

 

3,4

3,4

3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.01

.04

90 0 00 70010

200

3,4

3,4

3,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

.04

99 0 00 00000

 

3,5

3,5

3,5

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

.01

.04

99 0 00 80140

 

3,5

3,5

3,5

Иные бюджетные ассигнования

.01

.04

99 0 00 80140

800

3,5

3,5

3,5

Резервные фонды

.01

11

   

3,5

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

11

99 0 00 00000

 

3,5

   

Резервный фонд местных администраций

.01

11

99 0 00 80680

 

3,5

   

Иные бюджетные ассигнования

.01

11

99 0 00 80680

800

3,5

   

Другие общегосударственные вопросы

.01

13

   

234

210,9

308,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

13

99 0 00 00000

 

234

210,9

308,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

.01

13

99 0 00 01000

 

112

112

112

Межбюджетные трансферты

.01

13

99 0 00 01000

500

112

112

112

Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

.01

13

99 0 00 20030

 

120

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.01

13

99 0 00 20030

200

120

   

Членские взносы в Совет муниципальных образований

.01

13

99 0 00 80020

 

2

2

2

Иные бюджетные ассигнования

.01

13

99 0 00 80020

800

2

2

2

Условно утвержденные расходы

.01

13

99 0 00 99990

 

0

96,9

194,8

Условно утвержденные расходы

.01

13

99 0 00 99990

800

0

96,9

194,8

Национальная оборона

.02

.00

   

59,3

0

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

.02

.03

   

59,3

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.02

.03

99 0 00 00000

 

59,3

0

0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

.02

.03

99 0 00 51180

 

59,3

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.02

.03

99 0 00 51180

100

59,3

   

Национальная экономика

.04

.00

   

112,7

61,2

61,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

.04

.09

   

112,7

61,2

61,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.04

.09

99 0 00 00000

 

112,7

61,2

61,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

.04

.09

99 0 00 20680

 

112,7

61,2

61,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.04

.09

99 0 00 20680

200

112,7

61,2

61,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

.05

.00

   

534,5

0

0

Коммунальное хозяйство

.05

.02

   

146,4

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.05

.02

99 0 00 00000

 

146,4

   

Техническое обслуживание газовых сетей

.05

.02

99 0 00 20170

 

146,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.05

.02

99 0 00 20170

200

146,4

   

Благоустройство

.05

.03

   

388,1

0

0

Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

.05

.03

16 0 00 00000

 

388,1

0

0

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения

.05

.03

16 0 00 20200

 

2

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.05

.03

16 0 00 20200

200

2

   

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

.05

.03

16 0 00 20230

 

386,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.05

.03

16 0 00 20230

200

386,1

   

Образование

.07

.00

   

15

0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

.07

.07

   

15

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.07

.07

99 0 00 00000

 

15

0

0

Мероприятия в области молодежной политики

.07

.07

99 0 00 20390

 

15

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.07

.07

99 0 00 20390

200

15

   

Культура, кинематография

.08

.00

   

812,1

609,1

532,2

Культура

.08

.01

   

812,1

609,1

532,2

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

.08

.01

10 0 00 00000

 

802,8

0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

.08

.01

10 0 00 01590

 

574,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

10 0 00 01590

100

524,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.08

.01

10 0 00 01590

200

49,9

   

Иные бюджетные ассигнования

.08

.01

10 0 00 01590

800

0,1

   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

.08

.01

10 0 00 02590

 

228,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

10 0 00 02590

100

217,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.08

.01

10 0 00 02590

200

11

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.08

.01

99 0 00 00000

 

9,3

609,1

532,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

.08

.01

99 0 00 01590

 

0

383

306,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

99 0 00 01590

100

0

383

306,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

.08

.01

99 0 00 02590

 

0

217,4

217,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

99 0 00 02590

100

0

217,4

217,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

.08

.01

99 0 00 01000

 

8

8

8

Межбюджетные трансферты

.08

.01

99 0 00 01000

500

8

8

8

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

.08

.01

99 0 00 80140

 

1,3

0,7

0,7

Иные бюджетные ассигнования

.08

.01

99 0 00 80140

800

1,3

0,7

0,7

Физическая культура и спорт

11

.00

   

35

0

0

Физическая культура

11

.01

   

35

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

11

.01

99 0 00 00000

 

35

0

0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

11

.01

99 0 00 20350

 

35

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

.01

99 0 00 20350

200

35

   

Средства массовой информации

12

.00

   

70

0

0

Периодическая печать и издательства

12

.02

   

70

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

12

.02

99 0 00 00000

 

70

0

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

12

.02

99 0 00 20690

 

70

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

.02

99 0 00 20690

200

70

   

ИТОГО РАСХОДОВ

       

4849,5

3874,6

3895,6

1.6. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 6

 

к Решению Совета депутатов

 

Красноярского сельского поселения

 

"О бюджете Красноярского сельского

 

поселения на 2016 год и на плановый период

 

2017 и 2018 годов"

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Тыс. рублей

 

Наименование

Код ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация Красноярского сельского поселения

948

             

Общегосударственные вопросы

948

.01

.00

   

3210,9

3204,3

3302,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

948

.01

.02

   

675

675

675

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

948

.01

.02

90 0 00 00000

 

675

675

675

Глава муниципального образования

948

.01

.02

90 0 00 00030

 

675

675

675

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.01

.02

90 0 00 00030

100

675

675

675

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

948

.01

.04

   

2298,4

2318,4

2318,4

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

948

.01

.04

90 0 00 00000

 

2294,9

2314,9

2314,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

948

.01

.04

90 0 00 00010

 

2291,5

2311,5

2311,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.01

.04

90 0 00 00010

100

1757

1820

1820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.01

.04

90 0 00 00010

200

534,3

491,5

491,5

Иные бюджетные ассигнования

948

.01

.04

90 0 00 00010

800

0,2

   

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

948

.01

.04

90 0 00 70010

 

3,4

3,4

3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.01

.04

90 0 00 70010

200

3,4

3,4

3,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.01

.04

99 0 00 00000

 

3,5

3,5

3,5

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

948

.01

.04

99 0 00 80140

 

3,5

3,5

3,5

Иные бюджетные ассигнования

948

.01

.04

99 0 00 80140

800

3,5

3,5

3,5

Резервные фонды

948

.01

11

   

3,5

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.01

11

99 0 00 00000

 

3,5

   

Резервный фонд местных администраций

948

.01

11

99 0 00 80680

 

3,5

   

Иные бюджетные ассигнования

948

.01

11

99 0 00 80680

800

3,5

   

Другие общегосударственные вопросы

948

.01

13

   

234

210,9

308,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.01

13

99 0 00 00000

 

234

210,9

308,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

948

.01

13

99 0 00 01000

 

112

112

112

Межбюджетные трансферты

948

.01

13

99 0 00 01000

500

112

112

112

Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

948

.01

13

99 0 00 20030

 

120

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.01

13

99 0 00 20030

200

120

   

Членские взносы в Совет муниципальных образований

948

.01

13

99 0 00 80020

 

2

2

2

Иные бюджетные ассигнования

948

.01

13

99 0 00 80020

800

2

2

2

Условно утвержденные расходы

948

.01

13

99 0 00 99990

 

0

96,9

194,8

Условно утвержденные расходы

948

.01

13

99 0 00 99990

800

0

96,9

194,8

Национальная оборона

948

.02

.00

   

59,3

0

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

948

.02

.03

   

59,3

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.02

.03

99 0 00 00000

 

59,3

0

0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

948

.02

.03

99 0 00 51180

 

59,3

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.02

.03

99 0 00 51180

100

59,3

   

Национальная экономика

948

.04

.00

   

112,7

61,2

61,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

948

.04

.09

   

112,7

61,2

61,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.04

.09

99 0 00 00000

 

112,7

61,2

61,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

948

.04

.09

99 0 00 20680

 

112,7

61,2

61,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.04

.09

99 0 00 20680

200

112,7

61,2

61,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

948

.05

.00

   

534,5

0

0

Коммунальное хозяйство

948

.05

.02

   

146,4

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.05

.02

99 0 00 00000

 

146,4

   

Техническое обслуживание газовых сетей

948

.05

.02

99 0 00 20170

 

146,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.05

.02

99 0 00 20170

200

146,4

   

Благоустройство

948

.05

.03

   

388,1

0

0

Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

948

.05

.03

16 0 00 00000

 

388,1

0

0

Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения

948

.05

.03

16 0 00 20200

 

2

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.05

.03

16 0 00 20200

200

2

   

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

948

.05

.03

16 0 00 20230

 

386,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.05

.03

16 0 00 20230

200

386,1

   

Образование

948

.07

.00

   

15

0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

948

.07

.07

   

15

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.07

.07

99 0 00 00000

 

15

0

0

Мероприятия в области молодежной политики

948

.07

.07

99 0 00 20390

 

15

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.07

.07

99 0 00 20390

200

15

   

Культура, кинематография

948

.08

.00

   

812,1

609,1

532,2

Культура

948

.08

.01

   

812,1

609,1

532,2

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

948

.08

.01

10 0 00 00000

 

802,8

0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

948

.08

.01

10 0 00 01590

 

574,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.08

.01

10 0 00 01590

100

524,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.08

.01

10 0 00 01590

200

49,9

   

Иные бюджетные ассигнования

948

.08

.01

10 0 00 01590

800

0,1

   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

948

.08

.01

10 0 00 02590

 

228,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.08

.01

10 0 00 02590

100

217,4

   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

.08

.01

10 0 00 02590

200

11

   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

.08

.01

99 0 00 00000

 

9,3

609,1

532,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

948

.08

.01

99 0 00 01590

 

0

383

306,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.08

.01

99 0 00 01590

100

0

383

306,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

948

.08

.01

99 0 00 02590

 

0

217,4

217,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

948

.08

.01

99 0 00 02590

100

0

217,4

217,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

948

.08

.01

99 0 00 01000

 

8

8

8

Межбюджетные трансферты

948

.08

.01

99 0 00 01000

500

8

8

8

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

948

.08

.01

99 0 00 80140

 

1,3

0,7

0,7

Иные бюджетные ассигнования

948

.08

.01

99 0 00 80140

800

1,3

0,7

0,7

Физическая культура и спорт

948

11

.00

   

35

0

0

Физическая культура

948

11

.01

   

35

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

11

.01

99 0 00 00000

 

35

0

0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

948

11

.01

99 0 00 20350

 

35

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

11

.01

99 0 00 20350

200

35

   

Средства массовой информации

948

12

.00

   

70

0

0

Периодическая печать и издательства

948

12

.02

   

70

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

948

12

.02

99 0 00 00000

 

70

0

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

948

12

.02

99 0 00 20690

 

70

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

948

12

.02

99 0 00 20690

200

70

   

ИТОГО РАСХОДОВ

         

4849,5

3874,6

3895,6

7. Приложение № 7 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов

Красноярского сельского поселения

"О бюджете Красноярского сельского

поселения на 2016 и на плановый период

2017 и 2018 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Тыс. рублей

Наименование

Целевая статья расходов

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

10 0 00 00000

802,8

   

Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

16 0 00 00000

388,1

   

ИТОГО

 

1190,9

0

0

1.8. Приложение № 10 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 10

 

к Решению Совета депутатов

 

Красноярского сельского поселения

 

"О бюджете Красноярского сельского

 

поселения на 2015 и на плановый период

 

2016 и 2017 годов"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

 

Наименование расходов

Код ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

948

.04

.09

   

112,7

61,2

61,2

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

948

.04

.09

99 0 00 20680

200

112,7

61,2

61,2

  1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
10.10.2016 года
№ 20/6

Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области

П.Г.Кулик

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Администрация Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404473, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, п.Красноярский
(84474) 6-51-88
e-mail: krasnoyarskij@mail.ru


Яндекс.Метрика