РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год
Принято Советом депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области 19 мая 2016 года
На основании статей 19-24 Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района Волгоградской области, утвержденное Решения Совета депутатов Красноярского сельского поселения № 24/7 от 14.10. 2015,
Совет депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области решил:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год:
по доходам в сумме 5152,6 тыс. рублей;
по расходам в сумме 5396,4 тыс. рублей;
c дефицитом в сумме 243,8 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение следующих показателей:
- доходов бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Статья 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
- 23.05. 2016
- № 13/4
Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
П.Г.Кулик |
|
|
Приложение № 1 к Решению Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год» |
Исполнение доходов бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
утверждено на 2015 год |
фактически исполнено |
процент исполнения |
||
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
1687,0 |
1616,1 |
95,8 |
||
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
300,0 |
334,9 |
111,6 |
||
000 1 01 02000 00 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
300,0 |
334,9 |
111,6 |
||
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
91,0 |
99,2 |
109,0 |
||
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налог на совокупный доход |
266,0 |
265,9 |
100,0 |
||
000 1 05 03000 00 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
266,0 |
265,9 |
100,0 |
||
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налог на имущество |
1030,0 |
912,0 |
88,5 |
||
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
20,0 |
18,4 |
92,0 |
||
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1010,0 |
893,6 |
88,5 |
||
000 1 09 00000 00 0000 00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
-2,5 |
||||
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
0,0 |
|||
000 1 13 03000 00 0000 130 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
6,1 |
||||
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,5 |
||||
Всего собственных доходов |
1687,0 |
1616,1 |
95,8 |
|||
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
3557,3 |
3536,5 |
99,4 |
||
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1188,0 |
1188,0 |
100,0 |
||
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1188,0 |
1188,0 |
100,0 |
||
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) |
2313,0 |
2313,0 |
100,0 |
||
000 2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
2313,0 |
2313,0 |
100,0 |
||
000 2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
2313,0 |
2313,0 |
100,0 |
||
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
||
000 2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
||
000 2 02 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
||
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-20,8 |
||||
Всего доходов |
5244,3 |
5152,6 |
98,3 |
|||
|
Приложение № 2 к Решению Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год» |
|
Исполнение расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год
тыс.руб.
коды |
Наименование |
утверждено на 2015 год |
фактически исполнено |
процент исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
.0100 |
Общегосударственные вопросы |
3381,6 |
3198 |
94,6 |
.0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
679 |
679 |
100,0 |
.0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2314,5 |
2202,3 |
95,2 |
.0111 |
Резервные фонды |
3,7 |
0,0 |
|
.0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
384,4 |
316,7 |
82,4 |
.0200 |
Национальная оборона |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
.0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
.0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
50 |
0 |
0,0 |
.0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
50 |
0,0 |
|
.0400 |
Национальная экономика |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
.0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
.0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1177,9 |
1159 |
98,4 |
.0502 |
Коммунальное хозяйство |
479,6 |
470,2 |
98,0 |
.0503 |
Благоустройство |
698,3 |
688,8 |
98,6 |
.0700 |
Образование |
30 |
30 |
100,0 |
.0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
30 |
30 |
100,0 |
.0800 |
Культура, кинематография |
960 |
803,1 |
83,7 |
.0801 |
Культура |
960 |
803,1 |
83,7 |
1100 |
Физическая культура и спорт |
20 |
20 |
100,0 |
1101 |
Физическая культура |
20 |
20 |
100,0 |
1200 |
Средства массовой информации |
70 |
49,4 |
70,6 |
1202 |
Периодическая печать и издательства |
70 |
49,4 |
70,6 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
5846,5 |
5396,4 |
92,3 |
|
Приложение № 3 к Решению Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год» |
Исполнение расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год
тыс.руб.
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
утверждено на 2015 год |
фактически исполнено |
процент исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация Красноярского сельского поселения |
948 |
|||||||
Общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
.00 |
3381,6 |
3198 |
94,6 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
679 |
679 |
100,0 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 0000 |
679 |
679 |
100,0 |
|
Глава муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
679 |
679 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
100 |
679 |
679 |
100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
948 |
.01 |
.04 |
2314,5 |
2202,3 |
95,2 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 0000 |
2310 |
2199,6 |
95,2 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
2306,5 |
2196,1 |
95,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
100 |
1785,6 |
1726,1 |
96,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
200 |
520,7 |
470 |
90,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
800 |
0,2 |
0,0 |
|
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
200 |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 0000 |
4,5 |
2,7 |
60,0 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
4,5 |
2,7 |
60,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
800 |
4,5 |
2,7 |
60,0 |
Резервные фонды |
948 |
.01 |
11 |
3,7 |
0 |
0,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
11 |
99 0 0000 |
3,7 |
0 |
0,0 |
|
Резервный фонд местных администраций |
948 |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
3,7 |
0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
800 |
3,7 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
13 |
384,4 |
316,7 |
82,4 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
13 |
99 0 0000 |
384,4 |
316,7 |
82,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
182 |
182 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
500 |
182 |
182 |
100,0 |
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
948 |
.01 |
13 |
99 0 2003 |
150,4 |
132,9 |
88,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
13 |
99 0 2003 |
200 |
150,4 |
132,9 |
88,4 |
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
948 |
.01 |
13 |
99 0 8002 |
2 |
1,8 |
90,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
13 |
99 0 8002 |
800 |
2 |
1,8 |
90,0 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.01 |
13 |
99 0 8014 |
50 |
0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
13 |
99 0 8014 |
800 |
50 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
948 |
.02 |
.00 |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
948 |
.02 |
.03 |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 0000 |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
100 |
52,8 |
52,8 |
100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
948 |
.03 |
.00 |
50 |
0 |
0,0 |
||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
948 |
.03 |
.09 |
50 |
0 |
0,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.03 |
.09 |
99 0 0000 |
50 |
0 |
0,0 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
948 |
.03 |
.09 |
99 0 2024 |
50 |
0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.03 |
.09 |
99 0 2024 |
200 |
50 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
948 |
.04 |
.00 |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
948 |
.04 |
.09 |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 0000 |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
|
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 2068 |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 2068 |
200 |
104,2 |
84,1 |
80,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
948 |
.05 |
.00 |
1177,9 |
1159 |
98,4 |
||
Коммунальное хозяйство |
948 |
.05 |
.02 |
479,6 |
470,2 |
98,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 0000 |
479,6 |
470,2 |
98,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
12 |
12 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
500 |
12 |
12 |
100,0 |
Мероприятия в области водоснабжения |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 2011 |
211,4 |
202,6 |
95,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 2011 |
200 |
211,4 |
202,6 |
95,8 |
Техническое обслуживание газовых сетей |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 2017 |
255,7 |
255,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 2017 |
200 |
255,7 |
255,6 |
100,0 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 8014 |
0,5 |
0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.05 |
.02 |
99 0 8014 |
800 |
0,5 |
0,0 |
|
Благоустройство |
948 |
.05 |
.03 |
698,3 |
688,8 |
98,6 |
||
Муниципальная программа "Благоустройство территории" Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 0000 |
698,3 |
688,8 |
98,6 |
|
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2020 |
40 |
40 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2020 |
200 |
40 |
40 |
100,0 |
Мероприятия по организации озеленения территории |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2021 |
6,5 |
0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2021 |
200 |
6,5 |
0,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2023 |
651,8 |
648,8 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 2023 |
200 |
651,8 |
648,8 |
99,5 |
Образование |
948 |
.07 |
.00 |
30 |
30 |
100,0 |
||
Молодежная политика и оздоровление детей |
948 |
.07 |
.07 |
30 |
30 |
100,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 0000 |
30 |
30 |
100,0 |
|
Мероприятия в области молодежной политики |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 2037 |
30 |
30 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 2037 |
200 |
30 |
30 |
100,0 |
Культура, кинематография |
948 |
.08 |
.00 |
960 |
803,1 |
83,7 |
||
Культура |
948 |
.08 |
.01 |
960 |
803,1 |
83,7 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0000 |
950,7 |
794,1 |
83,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
692,7 |
548 |
79,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
100 |
632,7 |
488,2 |
77,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
200 |
59,9 |
59,8 |
99,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
800 |
0,1 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
258 |
246,1 |
95,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
100 |
219 |
215,2 |
98,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
200 |
39 |
30,9 |
79,2 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 0000 |
9,3 |
9 |
96,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
8 |
8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
500 |
8 |
8 |
100,0 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
1,3 |
1 |
76,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
800 |
1,3 |
1 |
76,9 |
Физическая культура и спорт |
948 |
11 |
.00 |
20 |
20 |
100,0 |
||
Физическая культура |
948 |
11 |
.01 |
20 |
20 |
100,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
11 |
.01 |
99 0 0000 |
20 |
20 |
100,0 |
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
948 |
11 |
.01 |
99 0 2016 |
20 |
20 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
11 |
.01 |
99 0 2016 |
200 |
20 |
20 |
100,0 |
Средства массовой информации |
948 |
12 |
.00 |
70 |
49,4 |
70,6 |
||
Периодическая печать и издательства |
948 |
12 |
.02 |
70 |
49,4 |
70,6 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
12 |
.02 |
99 0 0000 |
70 |
49,4 |
70,6 |
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
948 |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
70 |
49,4 |
70,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
200 |
70 |
49,4 |
70,6 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
5846,5 |
5396,4 |
92,3 |
|
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год» |
Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2015 год
тыс.руб.
Наименование показателей |
Код источников финансирования дефицита бюджета |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено |
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
602,2 |
243,8 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
602,2 |
243,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 500 |
-5244,3 |
-5152,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 600 |
5846,5 |
5396,4 |