Бюджет и налоги
Решение от 16.12.2015 № 33/11 "О бюджете Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Р Е Ш Е Н И Е
«О бюджете Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
Принято Советом депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области 16 декабря 2015 года
С т а т ь я 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4453,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2962,2 тыс. рублей, из них:
из областного бюджета в сумме 2360,7 тыс. рублей;
из районного бюджета в сумме 601,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4453,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2017 год в сумме 3874,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2361,4 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2361,4 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 3895,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2361,4 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2361,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2017 год в сумме 3874,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 3895,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 194,8 тыс. рублей.
С т а т ь я 2.
1. Установить предельный объем муниципального долга Красноярского сельского поселения на 2016 год в сумме 745,0 тыс. рублей, на 2017 г. в сумме 756,0 тыс. рублей, на 2018 г. в сумме 767,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноярского сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 года - ноль, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – нуль, на 1 января 2018 года – ноль, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – ноль, на 1 января 2019 года - ноль, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – ноль.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноярского сельского поселения на 2016 г.- ноль, на 2017 г. – ноль, на 2018 г.- ноль.
С т а т ь я 3
-
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- С т а т ь я 4.
Учесть в бюджете сельского поселения поступления доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
С т а т ь я 5.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
С т а т ь я 6.
Органы местного самоуправления Красноярского сельского поселения обязаны соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований и расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления муниципальных служащих муниципальных образований Волгоградской области.
С т а т ь я 7.
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета сельского поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Красноярского сельского поселения Чернышковскому муниципальному району на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 120,0 тыс. рублей, согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
- С т а т ь я 8
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Красноярского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета сельского поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Красноярского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 9.
С т а т ь я 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского сельского поселения на 2016 год в сумме 61,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 61,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 61,2 тыс. рублей согласно приложению №10
С т а т ь я 10.
Настоящие Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
- 16 декабря 2015 года
- № 33/11
- Глава Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
- Волгоградской области П.Г.Кулик
Приложение №1
к Решению Совета депутатов Красноярского
сельского поселения
"О бюджете Красноярского сельского
поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Перечень
Главных администраторов доходов бюджета Красноярского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора, поступлений в бюджет |
|
главного администратора доходов |
доходов бюджета поселения |
|
1 |
2 |
3 |
948 |
|
Администрация Красноярского сельского поселения |
948 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
948 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
948 |
1 11 05075 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
948 |
1 11 07015 10 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
948 |
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
948 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
948 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
948 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
948 |
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
948 |
1 16 23051 10 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию |
948 |
1 16 32000 10 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
948 |
1 16 33050 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
948 |
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
948 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
948 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
948 |
2 02 02008 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей |
948 |
2 02 02041 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в сельских поселениях (за исключением дорог федерального значения) |
948 |
2 02 02078 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
948 |
2 02 02081 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства РФ |
948 |
2 02 02085 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
948 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
948 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
948 |
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
948 |
2 02 03999 10 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
948 |
2 02 04012 10 0000 151 |
Средства, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
948 |
2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
2 02 04056 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
948 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
948 |
2 03 05099 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
948 |
2 04 05099 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
948 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
948 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
948 |
2 18 05010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
948 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение №2
к Решению Совета депутатов
Красноярского сельского поселения
«О бюджете Красноярского
сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения
Код главы |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников |
Наименование главного администратора, поступлений в бюджет |
1 |
2 |
3 |
948 |
Администрация Красноярского сельского поселения |
|
948 |
01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
948 |
01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
948 |
01 03 01 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
948 |
01 03 01 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
948 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
948 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
948 |
01 06 05 02 10 0000 540 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов сельских поселений в валюте РФ |
948 |
01 06 05 02 10 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации |
948 |
01 06 06 0110 0000 550 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности сельских поселений |
948 |
01 06 06 0110 0000 650 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности сельских поселений |
948 |
01 06 06 00 10 0000 710 |
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений |
948 |
01 06 06 00 10 0000 810 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений |
Приложение № 3
к Решению Совета депутатов
Красноярского сельского поселения
«О бюджете Красноярского сельского
поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
Объем поступлений доходов по основным источникам Красноярского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
КБК |
Наименование |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
1491,2 |
1513,2 |
1534,2 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
300,0 |
315,0 |
330,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
300,0 |
315,0 |
330,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
1030,0 |
1032,0 |
1033,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налоги на имущество физических лиц |
20,0 |
22,0 |
23,0 |
|
Земельный налог |
1010,0 |
1010,0 |
1010,0 |
Всего собственных доходов |
1491,2 |
1513,2 |
1534,2 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2962,2 |
2361,4 |
2361,4 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1247,0 |
1307,0 |
1307,0 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1247,0 |
1307,0 |
1307,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
1051,0 |
1051,0 |
1051,0 |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
1051,0 |
1051,0 |
1051,0 |
000 2 02 02999 10 000 151 |
Субсидия на сбалансированность бюджетов сельских поселений |
1051,0 |
1051,0 |
1051,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
62,7 |
3,4 |
3,4 |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
59,3 |
0 |
0 |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (адм.к) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
601,5 |
0 |
0 |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
601,5 |
0 |
0 |
Всего доходов |
4453,4 |
3874,6 |
3895,6 |
Приложение № 4 |
|
||||
к Решению Совета депутатов |
|
||||
Красноярского сельского поселения |
|
||||
"О бюджете Красноярского сельского |
|
||||
поселения на 2016 и на плановый период |
|
||||
2017 и 2018 годов" |
|
||||
|
|
||||
Распределение бюджетных ассигнований Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
|
||||
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
коды |
Наименование |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
.0100 |
Общегосударственные вопросы |
3157,4 |
3204,3 |
3302,2 |
|
.0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
675 |
675 |
675 |
|
.0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2268,4 |
2318,4 |
2318,4 |
|
.0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
214 |
210,9 |
308,8 |
|
.0200 |
Национальная оборона |
59,3 |
0 |
0 |
|
.0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
59,3 |
|||
.0400 |
Национальная экономика |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
.0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
.0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
243,4 |
0 |
0 |
|
.0503 |
Благоустройство |
243,4 |
|||
.0700 |
Образование |
15 |
0 |
0 |
|
.0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
15 |
|||
.0800 |
Культура, кинематография |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|
.0801 |
Культура |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
35 |
0 |
0 |
|
1101 |
Физическая культура |
35 |
|||
1200 |
Средства массовой информации |
70 |
0 |
0 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
70 |
|||
ИТОГО РАСХОДОВ |
4453,4 |
3874,6 |
3895,6 |
|
Приложение № 5 |
|
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
к Решению Совета депутатов |
|
|
||||||||||||||||
|
Красноярского сельского поселения |
|
|
||||||||||||||||
|
"О бюджете Красноярского сельского |
|
|
||||||||||||||||
|
поселения на 2016 год и на плановый период |
|
|
||||||||||||||||
|
2017 и 2018 годов " |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
|
||||||||||
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||||||
|
Общегосударственные вопросы |
.01 |
.00 |
3157,4 |
3204,3 |
3302,2 |
|
||||||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
.01 |
.02 |
675 |
675 |
675 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
675 |
675 |
675 |
|
|||||||||||
|
Глава муниципального образования |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
675 |
675 |
675 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
675 |
675 |
675 |
|
||||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
.01 |
.04 |
2268,4 |
2318,4 |
2318,4 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
2264,9 |
2314,9 |
2314,9 |
|
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
2261,5 |
2311,5 |
2311,5 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
1757 |
1820 |
1820 |
|
||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
504,3 |
491,5 |
491,5 |
|
||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
0,2 |
|
||||||||||||
|
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
99 0 00 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|||||||||||
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
.01 |
13 |
214 |
210,9 |
308,8 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
214 |
210,9 |
308,8 |
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
112 |
112 |
112 |
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
112 |
112 |
112 |
|
||||||||||
|
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
100 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
100 |
|
||||||||||||
|
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
2 |
2 |
2 |
|
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
2 |
2 |
2 |
|
||||||||||
|
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
96,9 |
194,8 |
|
|||||||||||
|
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
96,9 |
194,8 |
|
|||||||||||
|
Национальная оборона |
.02 |
.00 |
59,3 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
.02 |
.03 |
59,3 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
59,3 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
59,3 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
59,3 |
|
||||||||||||
|
Национальная экономика |
.04 |
.00 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
||||||||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
.04 |
.09 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.04 |
.09 |
99 0 00 00000 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
|||||||||||
|
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
.04 |
.09 |
99 0 00 20680 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.04 |
.09 |
99 0 00 20680 |
200 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
||||||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
.05 |
.00 |
243,4 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Благоустройство |
.05 |
.03 |
243,4 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
.05 |
.03 |
16 0 00 00000 |
243,4 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
243,4 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
200 |
243,4 |
|
||||||||||||
|
Образование |
.07 |
.00 |
15 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
.07 |
.07 |
15 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.07 |
.07 |
99 0 00 00000 |
15 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Мероприятия в области молодежной политики |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
15 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
200 |
15 |
|
||||||||||||
|
Культура, кинематография |
.08 |
.00 |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|
||||||||||||
|
Культура |
.08 |
.01 |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|
||||||||||||
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
802,8 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
574,4 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
524,4 |
|
||||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
49,9 |
|
||||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
800 |
0,1 |
|
||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
228,4 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
217,4 |
|
||||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
200 |
11 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
9,3 |
609,1 |
532,2 |
|
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
0 |
383 |
306,1 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
100 |
383 |
306,1 |
|
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
0 |
217,4 |
217,4 |
|
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
100 |
217,4 |
217,4 |
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
8 |
8 |
8 |
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
500 |
8 |
8 |
8 |
|
||||||||||
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
|
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
800 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
|
||||||||||
|
Физическая культура и спорт |
11 |
.00 |
35 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Физическая культура |
11 |
.01 |
35 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
11 |
.01 |
99 0 00 00000 |
35 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
35 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
200 |
35 |
|
||||||||||||
|
Средства массовой информации |
12 |
.00 |
70 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
.02 |
70 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
12 |
.02 |
99 0 00 00000 |
70 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
70 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
200 |
70 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
4453,4 |
3874,6 |
3895,6 |
|
||||||||||||||
Приложение № 6 |
|
||||||||||||||||||
к Решению Совета депутатов |
|
||||||||||||||||||
Красноярского сельского поселения |
|
||||||||||||||||||
"О бюджете Красноярского сельского |
|
||||||||||||||||||
поселения на 2016 год и на плановый период |
|
||||||||||||||||||
2017 и 2018 годов" |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
||||||||||||
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||
Администрация Красноярского сельского поселения |
948 |
||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
.00 |
3157,4 |
3204,3 |
3302,2 |
|||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
675 |
675 |
675 |
|||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
675 |
675 |
675 |
||||||||||||
Глава муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
675 |
675 |
675 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
675 |
675 |
675 |
|||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
948 |
.01 |
.04 |
2268,4 |
2318,4 |
2318,4 |
|||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
2264,9 |
2314,9 |
2314,9 |
||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
2261,5 |
2311,5 |
2311,5 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
1757 |
1820 |
1820 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
504,3 |
491,5 |
491,5 |
|||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
0,2 |
|||||||||||||
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||||||
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
13 |
214 |
210,9 |
308,8 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
214 |
210,9 |
308,8 |
||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
112 |
112 |
112 |
||||||||||||
Межбюджетные трансферты |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
112 |
112 |
112 |
|||||||||||
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
100 |
|||||||||||||
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
Условно утвержденные расходы |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
96,9 |
194,8 |
||||||||||||
Условно утвержденные расходы |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
96,9 |
194,8 |
||||||||||||
Национальная оборона |
948 |
.02 |
.00 |
59,3 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
948 |
.02 |
.03 |
59,3 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
59,3 |
0 |
0 |
||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
59,3 |
0 |
0 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
59,3 |
|||||||||||||
Национальная экономика |
948 |
.04 |
.00 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
948 |
.04 |
.09 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 00 00000 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 00 20680 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 00 20680 |
200 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
948 |
.05 |
.00 |
243,4 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Благоустройство |
948 |
.05 |
.03 |
243,4 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 00000 |
243,4 |
0 |
0 |
||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
243,4 |
0 |
0 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
200 |
243,4 |
|||||||||||||
Образование |
948 |
.07 |
.00 |
15 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
948 |
.07 |
.07 |
15 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 00000 |
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Мероприятия в области молодежной политики |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
200 |
15 |
|||||||||||||
Культура, кинематография |
948 |
.08 |
.00 |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|||||||||||||
Культура |
948 |
.08 |
.01 |
812,1 |
609,1 |
532,2 |
|||||||||||||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
802,8 |
0 |
0 |
||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
574,4 |
0 |
0 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
524,4 |
|||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
49,9 |
|||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
800 |
0,1 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
228,4 |
0 |
0 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
217,4 |
|||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
200 |
11 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
9,3 |
609,1 |
532,2 |
||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
0 |
383 |
306,1 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
100 |
383 |
306,1 |
||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
0 |
217,4 |
217,4 |
||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
100 |
217,4 |
217,4 |
||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||
Межбюджетные трансферты |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
500 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
800 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
|||||||||||
Физическая культура и спорт |
948 |
11 |
.00 |
35 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Физическая культура |
948 |
11 |
.01 |
35 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 00000 |
35 |
0 |
0 |
||||||||||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
35 |
0 |
0 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
200 |
35 |
|||||||||||||
Средства массовой информации |
948 |
12 |
.00 |
70 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Периодическая печать и издательства |
948 |
12 |
.02 |
70 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 00000 |
70 |
0 |
0 |
||||||||||||
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
70 |
0 |
0 |
||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
200 |
70 |
|||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
4453,4 |
3874,6 |
3895,6 |
Приложение № 7 |
|
||||
к Решению Совета депутатов |
|
||||
Красноярского сельского поселения |
|
||||
"О бюджете Красноярского сельского |
|
||||
поселения на 2016 и на плановый период |
|
||||
2017 и 2018 годов" |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
||
Наименование |
Целевая статья расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
10 0 00 00000 |
802,8 |
|
||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
16 0 00 00000 |
243,4 |
|
||
ИТОГО |
1046,2 |
0 |
0 |
|
Приложение № 8 |
|
|||
к Решению Совета депутатов |
|
|||
Красноярского сельского поселения |
|
|||
"О бюджете Красноярского сельского |
|
|||
поселения на 2016 и на плановый период |
|
|||
2017 и 2018 годов" |
|
|||
|
|
|
|
|
Объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Красноярского сельского поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Красноярского сельского поселения Чернышковскому муниципальному району на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. |
|
|||
|
|
|
тыс.руб. |
|
Наименование передаваемого полномочия |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения |
62 |
62 |
62 |
|
2.Осуществление внешнего муниципального финансового контроля |
21 |
21 |
21 |
|
3.Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения в части |
29 |
29 |
29 |
|
4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений |
8 |
8 |
8 |
|
Итого |
120 |
120 |
120 |
Приложение № 9
к Решению Совета депутатов
Красноярского сельского поселения
«О бюджете Красноярского сельского
поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Программа
муниципальных внутренних заимствований Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, направляемых на покрытие дефицита бюджета сельского поселения и погашение
муниципальных долговых обязательств Красноярского сельского поселения
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Администрация Красноярского сельского поселения вправе привлекать государственные займы и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района.
Перечень
муниципальных внутренних заимствований
Красноярского сельского поселения на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Вид заимствований |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
Привлечение средств |
0 |
0 |
0 |
Погашение основной суммы долга |
0 |
0 |
0 |
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
Привлечение средств |
0 |
0 |
0 |
Погашение основной суммы долга |
0 |
0 |
0 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Красноярского сельского поселения
Состав источников |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года |
0 |
0 |
0 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 10
к Решению Совета депутатов
Красноярского сельского поселения
«О бюджете Красноярского сельского
поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Красноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.рублей
Наименование расходов |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
948 |
.04 |
.09 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
||
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
948 |
.04 |
.09 |
99 0 00 20680 |
200 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |